发布于 2017-02-11 13:51:00
| 附件1 | |||||
| 2016年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门: 澧县中医医院 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 555.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 14,216.92 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 231.78 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 14,415.90 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 15004.68 | 本年支出合计 | 52 | 14,415.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | 588.78 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 15004.68 | 合计 | 56 | 15,004.68 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 附件2 | |||||||||
| 2016年收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门:澧县中医医院 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 15004.68 | 555.98 | 14216.92 | 231.78 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15004.68 | 555.98 | 14216.92 | 231.78 | ||||
| 21002 | 公立医院 | 14969.70 | 521.00 | 14216.92 | 231.78 | ||||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 14828.70 | 380.00 | 14216.92 | 231.78 | ||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 141.00 | 141.00 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 28.98 | 28.98 | ||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 28.98 | 28.98 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 附件3 | ||||||||
| 2016年支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门:澧县中医医院 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 14,415.90 | 4,008.60 | 10,407.30 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14,415.90 | 4,008.60 | 10,407.30 | ||||
| 21002 | 公立医院 | 14,380.92 | 4,002.60 | 10,378.32 | ||||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 14,239.92 | 4,002.60 | 10,237.32 | ||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 141.00 | 141.00 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 28.98 | 28.98 | |||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 28.98 | 28.98 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 附件4 | |||||||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:澧县中医医院 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 555.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 555.98 | 555.98 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 555.98 | 合计 | 58 | 555.98 | 555.98 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 附件7 | |
| 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 | |
| 部门名称 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | |
| 1.因公出国(境)费 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | |
| (1)公务用车购置费 | |
| (2)公务用车运行维护费 | |
| 3.公务接待费 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | |
| 2.因公出国(境)人数(人) | |
| 3.公务用车购置数(辆) | |
| 4.公务用车保有量(辆) | |
| 5.公务接待批次(批) | |
| 6.公务接待人数(人) | |
| 说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
| 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 | |
| 附件8 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
2016年澧县中医医院决算分析说明
一 基本情况
我单位是归属于社保口的独立核算一级预算单位,执行新的医院会计制度。2016年我单位享受公共预算财政补助人员380人,其中:在职人员403人,退休人员101人。年末单位救护车4辆。
二 2016年财务收支执行情况
1 收入
2016年共实行收入1.5亿,其中一般预算补助拨款555.98万元。收入比上年增长2400万元,增幅达19%。因农村合作医疗,居民医疗保险等病人数的增加,实际占用床日有所增加,以至医院医疗收入有所增涨。
2 支出
2016年实行各类支出1.44亿,其中:
按资金用途分:基本支出4008.61万元,项目支出10407.3万元。
按资金来源渠道分:财政一般预算补助拨款555.98万元。医院事业收入1.42亿元,增幅达20.33%。
3 结余
本年度我院节余588.78万元,年末40%计提福利基金,60%计提事业基金。
澧县中医医院财务科
2017年6月19日